1С 8.3 Счет-фактура в валюте

вы когда заводите реализацию и выбираете договор, в самом договоре есть настройка «расчеты, чуть ниже комментария.вот там поставте в Еврое и поставте галочку что и оплата в еВро ,все перепроведите и тогда должна сч-ф выставлять в Евро

а еще в 1 с 8.3 нужно установить тип цен в Евро , что бы правильно проводки проводились
вы когда реализацию заводите там есть счета учета,сининьким написано, вот чуть ниже есть Тип цен, нужно добавить тип цен Евро.

а точно должен быть сч-ф на аванс ,в такой ситуации
я так понимаю у вас покупатель иностранец?

прошу прощения, не внимательно посмотрел ваш вопрос , подумал просто сч-ф, а не сч-ф на аванс.

вы чего делаете? экспорт товара или услуги? место реализация РФ или иностранное государство ?

мне почему то смутно помнится, что в таких ситуациях сч-ф на аванс не делается.при экспорте товара точно не делается, сейчас почитаю при экспорте услуг.

вот ,вспомнил

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
(ред. от 29.11.2014)
Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах
по налогу на добавленную стоимость
17.
При получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в абзацах третьем — пятом пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при получении указанной суммы оплаты налогоплательщиками, использующими право на освобождение в соответствии со статьями 145, 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры продавцом не составляются.

теперь осталось понять, ваша реализация, это реализация услуги на территории РФ ?

Как выставить счет на оплату в евро в 1С 8.3 реквизиты.

С клиентом открыт паспорт сделки, платит в евро, необходимо выставить счет в евро с указанием необходимых реквизитов для оплаты. Вопрос:

Подскажите пожалуйста как произвести настройку программы 1С 8.3 чтобы в выставляемых клиентам счетах в ЕВРО в реквизитах организации была необходимая информация о валютном счете (транзитном) для возможности оплаты счета клиентом.

Информация об открытом валютном счете содержится в справочнике об организации, в разделе иностранные банковские счета (с указанием банков бенефициара и корреспондента, SWIFTов). При выставлении счета клиенту программа не позволяет выбрать счет из раздела иностранные банковские счета, а только из разделабанковские счета. Добавление информации о валютном счете в раздел банковские счета не представляется возможным, т.к. в этом разделе программой не предусмотрена возможность заполнения необходимых данных о банке бенефициаре и коррекспонденте и SWIFTах.

Как выставить счет на оплату в 1С 8.3

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.3.

Формирование счета на оплату

Счет на оплату в 1С Бухгалтерия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.

Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.

Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Вариант №1: Предоплата

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.

В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.

В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.

Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».

Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».

Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Печать счета на оплату

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.

При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8.3 форматов файлов.

Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».

Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.

Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.

Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

Как выставить счет на оплату в евро в 1С 8.3?

С клиентом открыт паспорт сделки, платит в евро, необходимо выставить счет в евро с указанием необходимых реквизитов для оплаты. Вопрос:

Подскажите пожалуйста как произвести настройку программы 1С 8.3 чтобы в выставляемых клиентам счетах в ЕВРО в реквизитах организации была необходимая информация о валютном счете (транзитном) для возможности оплаты счета клиентом.

Информация об открытом валютном счете содержится в справочнике об организации, в разделе иностранные банковские счета (с указанием банков бенефициара и корреспондента, SWIFTов). При выставлении счета клиенту программа не позволяет выбрать счет из раздела иностранные банковские счета, а только из раздела банковские счета. Добавление информации о валютном счете в раздел банковские счета не представляется возможным, т.к. в этом разделе программой не предусмотрена возможность заполнения необходимых данных о банке бенефициаре и коррекспонденте и SWIFTах.

1 с 8 3 валюта в торг -12 ?

Enic сказал(-а): 09.04.2015 12:58

1 с 8 3 валюта в торг -12 ?

Enic сказал(-а): 09.04.2015 13:10

Enic сказал(-а): 09.04.2015 13:33

в общем нашел ,что сделать ,что бы цены в оборотке по 62 счету были в рублях, а не в долларах

но никак не получается сделать так, что бы ТОРГ-12 была в долларах, она все равно в рублях, при этом счет-фактура в долларах.

У меня предложение.
Скажите пожалуйста , где на сайте ИТС посмотреть? в каком разделе?
Потому что ,то что договор должен быть не рублевым и оплата должна быть не рублевой ,это и так понятно ,хотя бы из предыдущих версий 1 с .А вот то что для номенклатура нужно досоздать тип цен ,и как это сделать,можно только с помощью интернета.

я так себя стремно чувствую, человек с несколькими образованиями, и большим опытом работы в различных версиях 1 с , не может даже с ИТС распечатать элементарную ТОРГ-12.Из за этого интуитивного интерфейса.

1 так и сделал
2 знаю, так и есть например 62.21, вот только это не влияет на ТОРГ-12
3 Надо создать Тип цен и в ней указать доллар. В итоге и в договоре укзаать что доллара и оплата доллара и тип цен для данной номенклатуры установить доллар.

но Торг-12 все равно в рублях, а счет-ф в долларах.

Как выписать счет в евро в 1с 83

Анализируя вопросы и проблемы пользователей программы 1С 8.3, мы пришли к выводу, что довольно таки популярной и востребованной является тема составления документов с использованием программы 1С. Поэтому наша статья о том, как выписать один из наиболее частых документов — счет в 1С 8.3. Надеюсь, она Вам будет интересна и полезна.

Начнем с понятия и значения счета.

Это документ, который продавец выставляет покупателю для оплаты последним купленного товара или для перечисления аванса (предоплаты) в счет будущих поставок. Таким образом, в счете должны быть обязательно указаны платежные реквизиты продавца, чтобы покупатель смог осуществить перевод денежных средств, а именно:

— номер и дата;
— название организации или ИП;
— ИНН/КПП;
— банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор/счет, номер счета компании);
— наименование товаров, (услуг), их количество, стоимость, валюта, единица измерения;
— сумма к оплате и сумма НДС.

Обратите внимание! Счет не является первичным документом, потому что его выставление — это не хозяйственная операция, а лишь предложение продавца покупателю. В принципе, если стороны заключают межу собой договор, то счет выставлять не обязательно.

Когда счет необходим.

А вот когда отдельный договор отсутствует, то при заключении сделки счет может выступать в качестве оферты, в которой излагаются все основные условия договора. Оплата покупателем оферты будет подтверждением принятия условий договора.

Что такое счет-договор.

Все чаще в хозяйственной деятельности встречается понятие счет-договор, который, по сути, является аналогом оферты. Счет-договор подтверждает факт осуществления сделки и предварительную договоренность о ее проведении. В нем, помимо реквизитов, необходимых для счета, прописываются условия договора: срок действия, условия оплаты и доставки, ответственность сторон и т.д. Счет-договор требует подписи обоих сторон, поэтому составляется в двух экземплярах. Кстати, многие фирмы выставляют счета-договоры в одном экземпляре с печатью и подписью только поставщика. Правда в этом случае обязательным будет пункт, что в случае оплаты заказчиком, счет-договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми его условиями. Образец счета-договора смотри здесь.

Нужно ли хранить счета.

Очень много вопросов возникает у бухгалтеров по поводу хранения счетов. Дело в том, что в законодательной базе этого нигде не прописано. Счет не является первичным документом, поэтому никаких требований по хранению к нему нет. Однако если это был разовый платеж и в качестве основания был указан именно счет, особенно, если это была предварительная оплата и первичные документы еще не получены, то в спорных ситуациях счет послужит основанием для урегулирования проблемы между поставщиком и покупателем. Я бы посоветовала сохранить документ до завершения всех работ по договору, в соответствии с которым он был выставлен. Что касаемо хранения счетов-договоров, то они должны оставаться в архиве компании в течение пяти лет, согласно общим правилам хранения бухгалтерских документов.

Формирование счета в 1С 8.3.

А теперь непосредственно перейдем к формированию счета на оплату покупателям в программе.
Заходим в меню «Покупки и продажи» и выбираем пункт «Счета покупателям» .